9月11日-13日,財務管理部同黨群紀檢監(jiān)察內(nèi)審部對下屬子公司開展財務檢查工作,旨在監(jiān)督各單位是否嚴格遵守、執(zhí)行集團財務制度,確保單位及業(yè)務部門夯實會計基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會計控制制度,規(guī)范會計行為,提高會計工作的質(zhì)量,同時進一步管好用好資金,通過檢查,提前發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施控制不合理開支,杜絕浪費現(xiàn)象發(fā)生。
今后,集團財務管理部將每季度對各子公司會計工作進行檢查,做到及時發(fā)現(xiàn)問題,改正問題。
(文/財務管理部 劉月 圖/財務管理部 劉月)